4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/05/2015 ATÉ 18/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
12
Data de Lançamento: 18/05/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
4.250,00
11881/2014
Pregão Presencial
SALETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS 
FIBRA LT
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
01.269.834/0001-60
0,00
239
213/001-2015       
212,50
Item:
1 - LIXEIRA em fibra, na cor azul, com tampa superior central, capacidade mínima de 40 litros, não giratória, 
acoplada em suporte metálico com duas hastes confeccionadas em material resistente, fabricado em tubo em 
aço carbono galvanizado de 01 polegada, com pintura eletrostática na cor preta, sem logotipo da Prefeitura. - 
SALETTI - 45L C/ HASTE - REFERENTE À ANULAÇÃO Nº 16319/2014 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
4.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
0,00
3560/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
0,00
255,38
113812600
J
00.394.494/0104-41
0,00
5813
328/000-2015       
127,69
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - REF. A INFRAÇÃO DE MULTA OCORRIDA COM O 
VEÍCULO FIAT DOBLO AMBULÂNCIA PLACA DJP 4301 NO DIA 04/01/13 E DIA 25/09/2014 NA RODOVIA REGIS 
BITTENCOURT NA CIDADE DE REGISTRO/SP INFRAÇÃO DE TRÂNSITO NÚMERO E218683731 E R264118103 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
255,38
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
283,50
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
364/000-2015       
283,50
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 269 - 27000,00
Vl.Total:
283,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
476,97
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
373/000-2015       
476,97
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 263 - 4336,06
Vl.Total:
476,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4268/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MUNICIPIO DE JUQUIA
85,13
0,00
113812600
J
46.585.964/0001-40
0,00
5813
375/000-2015       
85,13
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - REF. A MULTA OCORRIDA NA AV. MOHAMED 
SAID HEDJAZI Nº 48, JUQUIA NO DIA 08/12/2014 COM O VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND PLACA EHE 7300 - 
INFRAÇÃO Nº 5N0048991 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,13
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
3.093,16
71
429/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DAS 
FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FINANÇAS
Vl.Total:
3.093,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.093,16
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
752,00
131
432/016-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
752,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
752,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
71,66
131
432/017-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
71,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
71,66
1.235,33
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
448/004-2015       
1.235,33
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO 
DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.235,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
251/2015
Dispensa - Isento Obras
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER 
MUNIV
0,00
788,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
0,00
4
449/004-2015       
788,00
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCICIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
788,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.478,16
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
488/009-2015       
1.478,16
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.478,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
234,76
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
488/010-2015       
234,76
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
234,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
3.093,16
51
489/013-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.093,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.093,16
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.232,92
103
500/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.232,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.232,92
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/05/2015 ATÉ 18/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
5.197,13
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
503/012-2015       
5.197,13
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
5.197,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
0,00
62,40
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
0,00
636
543/004-2015       
58,50
Item:
1 - SEGURO DE VIDA - PARA OS 90 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO, PERÍODO DE 
FEVEREIRO A JUNHO 2015, SENDO 0,65 O VALOR INDIVIDUAL MENSAL - REFERENTE A APOLICE 5812-0 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
62,40
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0700
71,94
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
4
588/007-2015       
71,94
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
71,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
675,20
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
731
591/004-2015       
675,20
Item:
1 - PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE FIXO. EXERCÍCIO 2015. - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E PROJETO GURI. - CULTURA
Vl.Total:
675,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
710,58
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
679
597/003-2015       
710,58
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E 
CASA LAR (3822-2638) - FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
710,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
957,74
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
652
605/005-2015       
957,74
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo de todos os CRAS - Fevereiro à Dezembro/2015 
- ASSIST. SOCIAL - C/C 28.286-3 B.B.
Vl.Total:
957,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.595,61
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
3.595,61
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
4
606/008-2015       
3.595,61
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE
Vl.Total:
3.595,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
268,82
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
268,82
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
231
862/006-2015       
268,82
Item:
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DESTA RECRETARIA REFERENTE AS LINHA (13) 3822-5946 E 
(13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
268,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
71,94
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/024-2015       
71,94
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
71,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
148,62
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/026-2015       
148,62
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
148,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.650,21
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
636
890/003-2015       
1.650,21
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
(3828-2050, 3822-3361 E 3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) - FEVEREIRO À 
DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
1.650,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
339,52
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
191
892/004-2015       
339,52
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 
- MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
339,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
450,62
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
191
895/004-2015       
450,62
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO 
DE 2015 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
450,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
0,00
63,75
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
0,00
45
919/005-2015       
63,75
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
63,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/05/2015 ATÉ 18/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
0,00
127,50
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
0,00
45
923/002-2015       
127,50
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
127,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
0,00
191,25
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
0,00
45
930/003-2015       
191,25
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
191,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
0,00
127,50
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
0,00
45
931/004-2015       
127,50
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
127,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
0,00
255,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
0,00
45
933/005-2015       
255,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
255,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
85,34
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
41
1000/002-2015       
85,34
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
85,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
209,27
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
433
1007/004-2015       
209,27
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO 
MS - CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
209,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.710,32
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
278
1014/004-2015       
1.710,32
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, 
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.710,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
99,51
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/011-2015       
99,51
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, 
FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
99,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
221,97
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
351
1020/004-2015       
221,97
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
221,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.645,50
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
323
1026/004-2015       
6.645,50
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.645,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
174,68
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1027/004-2015       
174,68
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA VIG. 
EPIDEMIOLÓGICA - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
174,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
169,52
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1028/004-2015       
169,52
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PAM - CONTA PAM 
- C/C 624.023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
169,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
172,28
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1029/004-2015       
172,28
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
255,31
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
143
1171/005-2015       
255,31
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
255,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
386,45
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
693
1362/004-2015       
386,45
Item:
1 - GASTOS DE TELEFONIA PARA OS Nº 13-38217889 / 13-38212932 / 13-38215213 - FUNSSOL
Vl.Total:
386,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/05/2015 ATÉ 18/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
0,00
661
1460/003-2015       
2.532,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 08/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
2.532,00
661
1466/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 12/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
5.275,00
661
1471/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal PSC nº 13/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.275,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.275,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
3.376,00
661
1475/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 01/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.376,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.376,00
3.798,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
0,00
661
1480/004-2015       
3.798,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 09/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.798,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
4.590,00
670
1485/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 03/2015 - C/C 28.289-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.590,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.590,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
7.010,00
667
1493/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 14/2015 - C/C 27.905-6 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.010,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.010,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
701,80
667
1494/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 02/2015 - C/C 27.900-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
701,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
701,80
3.400,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
0,00
667
1499/004-2015       
3.400,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 10/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
475/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
60,00
103
1590/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
60,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,00
621,97
883/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
621,97
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
766
1647/005-2015       
621,97
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCICIO 2015 - ESPORTES
Vl.Total:
621,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
984/2015
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
134,80
71
1925/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - ESTIMATIVA INTERNET MÓVEL - FINANÇAS
Vl.Total:
134,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
134,80
0,00
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
0,00
255,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
0,00
45
2489/002-2015       
255,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
255,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.175,60
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
2657/000-2015       
1,69
Item:
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR
Vl.Total:
126,75
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
75,0000
2,09
2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR
156,75
KG
75,0000
1,32
3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas 
murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas -  COOPARR
66,00
UN
50,0000
3,45
4 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - COOPARR
172,50
KG
50,0000
11,50
5 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte 
- COOPARR
460,00
KG
40,0000
2,42
6 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
193,60
KG
80,0000
0,00
13293/2014
Dispensa
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
03.810.438/0001-23
46.624,41
292
2768/003-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/05/2015 ATÉ 18/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A 
CONCLUSÃO DE NOVA UNIDADE DENOMINADA UBS, NO JARDIM XANGRILÁ, FICHA 292 - PAGOS ATRAVÉS DE 
REPASSE FUNDO A FUNDO PROPOSTA Nº 115683040001/13001, PORTARIA Nº 340 DE 4 DE MARÇO DE 2013 - 
C/C 0903/006/624080-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
46.624,41
Un.:
%
Quantidade:
12,8600
3.624,80
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
3.948,30
411
2776/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TERMO ADITIVO A SER 
PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624.027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.948,30
Un.:
UN
Quantidade:
321,0000
12,30
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
3.661,20
431
2906/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
3.661,20
Un.:
UN
Quantidade:
339,0000
10,80
429,46
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
659
3054/003-2015       
429,46
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo do CREAS (3822-4721 - 3822-2369) - Fevereiro à 
Dezembro/2015. - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
429,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
333,90
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
3273/002-2015       
333,90
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
333,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.032,53
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
631
3401/006-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.032,53
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,5900
524,44
2233/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
186
3416/002-2015       
524,44
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - REEMPENHADO CONFORME NOVO CONTRATO - 
PREGÃO 005/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
524,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
39,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
278
4412/003-2015       
39,00
Item:
1 - Pagamento de tarifas bancárias para o exercício de 2015. PARA USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE. - Referente à Pagamento de Tarifas Bancárias cobradas em: 13/04/2015 (03 tarifas), 22/04/2015 (01 
tarifa) e 29/04/2015 (01 tarifa) no valor de R$ 7,80 cada, pendentes na conciliação bancária do mês de 
Abril/2015 - Agência 0492-8 - Conta Corrente: 26.179-3 - Banco do Brasil, com Recurso Estadual do Convênio 
Programa Fundo a Fundo.
Vl.Total:
39,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
6.800,00
293
4974/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-2270DW - 1º T.A. A ATA DE R.P. A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
850,00
3.008,78
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
517
5019/004-2015       
3.008,78
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO 
DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. EMP. 458/2015 - 
CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO)
Vl.Total:
3.008,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
948,95
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
5029/004-2015       
948,95
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS 
SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. EMP. 465/2015 - CONFORME 
CI N° 048/2015 SME/STPFO)
Vl.Total:
948,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.233,44
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
5042/004-2015       
2.233,44
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015  - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. EMP. 
466/2015 - CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO)
Vl.Total:
2.233,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
2.532,00
661
5095/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2015 - ASSISTENCIA SOCIAL - ACERTO 
CONTABIL REF. EMPENHO 1482/2015 CONFORME CI 117/2015
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
48,24
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
172
5106/008-2015       
48,24
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - PERIODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRANSITO - ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 
Vl.Total:
48,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/05/2015 ATÉ 18/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
214/2015 CONFORME CI 23/2015
500,00
3496/2015
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
0,00
500,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
0,00
630
5115/000-2015       
500,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - 
REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3709/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
02.328.280/0001-97
9.463,57
801
5232/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 
2015 - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.463,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.463,57
0,00
452/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.02
J
03.810.438/0001-23
34.015,51
295
5236/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - TP 002-2015 - LOTE 01 - PSF CAIÇARA - CONFORME RESOLUÇÃO SS/150 
DE 17/12/2014 - C/C 0492-8 - 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
34.015,51
Un.:
%
Quantidade:
18,3100
1.857,60
84,52
3872/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
632
5440/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA ARAÇOIABA DA SERRA/SP LEVAR PERTENCES DE INTERNOS, DIA 06/05/2015, 
SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
70,26
2,0000
84,52
3871/2015
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
0,00
632
5441/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA ARAÇOIABA DA SERRA/SP LEVAR PERTENCES DE INTERNOS, DIA 06/05/2015, 
SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
70,26
2,0000
42,26
3870/2015
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
5442/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - REF. VIAGEM À PERUÍBE E ITANHAÉM/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MENORES ABRIGADOS NA 
FUNDAÇÃO CASA PARA VISITÁ-LOS, NO DIA 03/05/2015 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 15h00 - REC. 
PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
1.071,43
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.156.349/0001-66
0,00
505
5453/000-2015       
1,69
Item:
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR
Vl.Total:
214,63
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
127,0000
2,09
2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR
146,30
KG
70,0000
1,32
3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas 
murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas -  COOPARR
66,00
UN
50,0000
11,50
4 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte 
- COOPARR
402,50
KG
35,0000
2,42
5 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR - REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO
242,00
KG
100,0000
162,60
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.156.349/0001-66
0,00
505
5454/000-2015       
3,45
Item:
1 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - COOPARR
Vl.Total:
82,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
24,0000
2,28
2 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR - REF. AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO
79,80
KG
35,0000
56,21
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
71
5528/001-2015       
56,21
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
56,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.478,17
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
71
5528/002-2015       
1.478,17
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
1.478,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4046/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
-1.250,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
5535/000-2015 - 01
-1.250,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5535/0-2015 - Motivo: ADEQUAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO EMITIDA ERRONEAMENTE 
COMO DESPESA ORDINARIA.
Vl.Total:
-1.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4044/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
-600,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
5536/000-2015 - 01
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/05/2015 ATÉ 18/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
-600,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5536/0-2015 - Motivo: ADEQUAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO EMITIDA ERRONEAMENTE 
COMO DESPESA ORDINARIA.
Vl.Total:
-600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4045/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
-100,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
5537/000-2015 - 01
-100,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5537/0-2015 - Motivo: ADEQUAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO EMITIDA ERRONEAMENTE 
COMO DESPESA ORDINARIA.
Vl.Total:
-100,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4043/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
-300,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
5538/000-2015 - 01
-300,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5538/0-2015 - Motivo: ADEQUAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO EMITIDA ERRONEAMENTE 
COMO DESPESA ORDINARIA.
Vl.Total:
-300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
146,05
Outros/Não Aplicável
DIRCEU LEITE DE NOVAES
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
075.809.128-13
0,00
132
5662/000-2015       
146,05
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME 
PROTOCOLO 2588/2010 DEFERIDO PELA STTCA.
Vl.Total:
146,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4203/2015
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
04.672.349/0001-20
26,60
641
5687/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALOR DEVOLVIDO A MAIOR PELA ENTIDADE - REF. CONVÊNIO FMDCA/ITAÚ Nº 25/2014 - C/C 28.244-8 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
26,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
26,60
0,00
4204/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
01.329.836/0001-05
21,90
641
5688/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALOR DEVOLVIDO A MAIOR PELA ENTIDADE - REF. CONVÊNIO FMDCA/O BOTICÁRIO Nº 35/2014 - C/C 
28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
21,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
21,90
0,00
4205/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
01.329.836/0001-05
3,70
641
5689/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALOR DEVOLVIDO A MAIOR PELA ENTIDADE - REF. CONVÊNIO FMDCA/ITAÚ Nº 28/2014 - C/C 28.244-8 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
3,70
0,00
4206/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
01.329.836/0001-05
9,17
641
5690/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALOR DEVOLVIDO A MAIOR PELA ENTIDADE - REF. CONVÊNIO MUNICIPAL PSC Nº 09/2014 - REC. 
PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
9,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
9,17
0,00
4620/2014
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
48.600,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
61.610.283/0001-88
0,00
442
5698/000-2015       
0,81
Item:
1 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 100UI - LABOR IMPORT - WENLING - PARA USO DA ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE QUATRO 
MESES - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
48.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
60.000,0000
0,00
4620/2014
Pregão Presencial
ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.
16.755,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
30.280.358/0006-90
0,00
442
5699/000-2015       
15,00
Item:
1 - TIRA COM AREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR - CX C/ 50 UNIDADES. - ROCHE - 
PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO 
ESTIMADO DE QUATRO MESES - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
16.755,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
1.117,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
1.917,75
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
278
5700/000-2015       
1.917,75
Item:
1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - TEATRO - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - PARA USO DO 
EVENTO "DIA DA CONFERÊNCIA DE SAÚDE" - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.917,75
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
0,00
4290/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
3.900,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
0,00
420
5701/000-2015       
1.300,00
Item:
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE JOÃO VICTOR 
FREITAS, CONFORME Nº DO PROCESSO 0001864-24.2015.8.26.0495 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.900,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
0,00
4290/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
3.900,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
0,00
406
5702/000-2015       
1.300,00
Item:
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE JOÃO VICTOR 
FREITAS, CONFORME Nº DO PROCESSO 0001864-24.2015.8.26.0495 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.900,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
295,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.961.465/0001-58
0,00
4
5703/000-2015       
150,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA O CARTÓRIO ELEITORAL DE REGISTRO - GABINETE
145,00
SV
1,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - 
ME
300,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.484.498/0001-82
0,00
4
5704/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/05/2015 ATÉ 18/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
300,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA O CARTÓRIO ELEITORAL DE REGISTRO - GABINETE
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
210,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
141
5705/000-2015       
210,00
Item:
1 - HD SATA 3,5" 3.0GB/S. Capacidade: 500GB; RPM: 7200 RPM; Cache: 16MB; Average Seek Time: 8.9ms; 
Average Write Time: 10,9ms; Average Latency: 4.2ms; Garantia: 12 meses. - SEAGATE / ST500DM002 - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Vl.Total:
210,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
2.460,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
0,00
211
5706/000-2015       
1,23
Item:
1 - BLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM - NOSSO TETO - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.460,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.000,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
1.545,20
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
211
5707/000-2015       
10,81
Item:
1 - Ferro 1/4 barra comprimento = 12 m - GERDAU
Vl.Total:
756,70
Vl. Unit.:
Un.:
BARRA
Quantidade:
70,0000
15,77
2 - Ferro 5/16 barra comprimento = 12 m - GERDAU - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
788,50
BARRA
50,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
1.812,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
211
5708/000-2015       
18,12
Item:
1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CAUE - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.812,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
3.600,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
211
5709/000-2015       
72,00
Item:
1 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - BRITA - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
M3
Quantidade:
50,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
740,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
211
5710/000-2015       
0,37
Item:
1 - TIJOLO CERAMICA FURADO - 9X19X19 CM - 8 FUROS - OLARIA - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
740,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.000,0000
0,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
2.447,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
184
5711/000-2015       
37,00
Item:
1 - Proteção a insolação solar tipo chapéu, confeccionado em tecido brim leve, de cores variadas, modelo 
australiano, com costuras reforçadas quíntuplas na aba, botões em metal para prender as laterais da aba a 
estrutura do chapéu, cordão de nylon par fixação a cabeça e cone plástico para posicionamento, para maior 
proteção, possui touca árabe nas laterais com comprimento abaixo do obro (30 cm) fabricado no mesmo 
material e fechamento a frente com botão ou velcro , material isento de certificado de aprovação junto ao MTE. 
- VITALLY - CHAPÉU MODELO AUSTRALIANO COM TOU
Vl.Total:
555,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
72,17
2 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, cor 
preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em não 
tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética 
sistema "Strobel", palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em duas camadas de PU 
expandido injetado direto no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento 
em elástico lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46,  ter 
certificado junto ao MTE,  fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR 
ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO FLEX SEM BICO
577,36
PAR
8,0000
50,33
3 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, cor 
preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em não 
tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética 
sistema "Strobel", este modelo não possui palmilha de conforto em EVA antimicrobiana porem deve compor o 
produto palmilha como acessório, solado bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado direto no 
cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, 
contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46,  ter certificado junto ao 
MTE,  fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, 
ABNT NBR ISO 20.347/2008. - FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO USAFE SEM BICO
402,64
PAR
8,0000
10,50
4 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança tricotada em fios de algodão sem costuras, Com 
revestimento em borracha natural vulcanizada, protegendo a palma, dorso, dedos e ponta dos dedos, 
fechamento no punho em elastano, acabamento final em overloque, tamanhos disponíveis 8"(M), 9"(G), Níveis de 
desempenho contra riscos mecânicos EN 388: 3241. Deve atender as normas EM 388/2003, EM 420/2003. 
Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - KALIPSO - LUVA BLACK GRIP 
VULCANIZADA
231,00
PAR
22,0000
9,00
5 - Proteção de membro superior tipo luva, totalmente em borracha, destinada a multiuso, confeccionada em 
borracha natural o punho e borracha neoprene a palma, palma da mão antiderrapante, espessura 0,70 mm 
internamente forração em algodão flocado, tamanhos P (7), M (8), G (9) e GG (10). Conforme EN 420:2003,BS 
EN 388:2003,MT 11:1977e certificado de aprovação do MTE. - STEELPRO BSB - LUVA MAXIPRENE
81,00
PAR
9,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/05/2015 ATÉ 18/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
60,00
6 - Proteção do tronco contra umidade, tipo capa de chuva impermeável em laminado de PVC cor amarelo, 
dupla face, reforçado em LP400, fechamento em botões de pressão, tamanhos P, M e G. medindo 1,40cm X 
0,70cm, com mangas longas e capuz, fechamento em elástico dos punhos. Material com CERTIFICADO DE 
APROVAÇÂO junto ao MTE. - LEROUP - CAPA REFORÇADA LP400 COM MANGA E C - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
600,00
UN
10,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
90,66
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
644
5712/000-2015       
9,05
Item:
1 - DOCE TIPO BATATA DOCE - POTE, 600GR - REFF
Vl.Total:
27,15
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
2,61
2 - MISTURA PARA PREPARO DE BOLO - DIVERSOS SABORES - RENATA
20,88
UN
8,0000
6,09
3 - AMENDOIM - AMC - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM 
OS IDOSOS REFERENTE A FESTA JUNINA - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
42,63
KG
7,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
103,72
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
5713/000-2015       
9,05
Item:
1 - DOCE TIPO BATATA DOCE - POTE, 600GR - REFF
Vl.Total:
72,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
2,61
2 - MISTURA PARA PREPARO DE BOLO - DIVERSOS SABORES - RENATA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O 
CRAS ARAPONGAL EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS REF. A FESTA JUNINA - C/C 28.290-1 BB - 
ASSISTÊNCIA
31,32
UN
12,0000
0,00
2601/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
176,70
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
644
5714/000-2015       
12,30
Item:
1 - PAÇOCA DE AMENDOIM sem colesterol em formato rolha, pote com 25 unidades pesando 500 gramas 
embalados individualmente - KUKY
Vl.Total:
61,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
16,40
2 - PÉ DE MOLEQUE, composto de amendoim crocante e calda de caramelo, sem glúten, pote, embalagem 
pesando aproximadamente  800 gramas, contendo 50 unidades embaladas individualmente - IROFIL
49,20
CX
3,0000
16,50
3 - DOCE DE ABÓBORA, composto de açúcar, glucose, conservante, caixa com 1,5 kilos contendo 50 unidades. - 
PRINCESA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM OS IDOSOS - 
REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
66,00
CX
4,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
172,26
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
5715/000-2015       
2,61
Item:
1 - MISTURA PARA PREPARO DE BOLO - DIVERSOS SABORES - RENATA
Vl.Total:
15,66
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
2,61
2 - REFRIGERANTE 2 LITROS - DOLLY - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS VILA NOVA EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS REF. A FESTA JUNINA - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
156,60
UN
60,0000
0,00
2601/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
452,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
5716/000-2015       
12,30
Item:
1 - PAÇOCA DE AMENDOIM sem colesterol em formato rolha, pote com 25 unidades pesando 500 gramas 
embalados individualmente - KUKY
Vl.Total:
123,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
16,40
2 - PÉ DE MOLEQUE, composto de amendoim crocante e calda de caramelo, sem glúten, pote, embalagem 
pesando aproximadamente  800 gramas, contendo 50 unidades embaladas individualmente - IROFIL
164,00
CX
10,0000
16,50
3 - DOCE DE ABÓBORA, composto de açúcar, glucose, conservante, caixa com 1,5 kilos contendo 50 unidades. - 
PRINCESA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS VILA NOVA EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS REF. 
A FESTA JUNINA - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
165,00
CX
10,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
329,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
02.373.399/0001-81
0,00
797
5717/000-2015       
6,26
Item:
1 - CABO PP 5 X 2,5 MM - NAMBEI
Vl.Total:
313,00
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
50,0000
1,60
2 - Pinos macho e fêmea 1918 - RADIAL - AQUISIÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO ESPAÇO 
SOLIDÁRIO - ECONOMIA SOLIDÁRIA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
16,00
UN
10,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
104,50
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
650
5718/000-2015       
2,09
Item:
1 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W - LB BLUMENAU - AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE TODOS OS CRAS - 
C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
104,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,00
1558/2015
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
36.967,95
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
0,00
527
5719/000-2015       
20,85
Item:
1 - LENÇOL DE SOLTEIRO, COM ELÁSTICO, COR BRANCA, MED. APROX. 0,88X1,88X0,20CM. 65% ALGODÃO E 
35% POLIÉSTER - GABITEX
Vl.Total:
9.194,85
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
441,0000
45,78
2 - COBERTOR DE BERÇO ANTIALÉRGICO, LISO, BRANCO OU TONS SUAVES, MED. APROX. 0,75X1,00M. 100% 
MICROFIBRA E POLIESTER - OBER
4.120,20
UN
90,0000
7,55
3 - FRONHA PARA TRAVESSEIRO DE SOLTEIRO, COR BRANCA, MED. APROX. 50X70CM, 65% ALGODÃO E 35% 
POLIESTER - GABITEX
2.642,50
UN
350,0000
6,50
4 - FRONHA PARA TRAVESSEIRO DE BERÇO, COR BRANCA, MED. APROX. 0,34X0,40CM, 65% ALGODÃO E 35% 
POLIESTER - GABITEX
338,00
UN
52,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/05/2015 ATÉ 18/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
19,45
5 - TRAVESSEIRO DE SOLTEIRO, COR BRANCA, ANATÔMICO, ANTIALÉRGICO, MACIO, MED. APROX. 50X60CM 
- GABITEX
4.279,00
UN
220,0000
10,01
6 - CAPA PARA TRAVESSEIRO - MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,50 x 0,70 - 100% PVC. - INCONFRAL
1.001,00
UN
100,0000
9,00
7 - TRAVESSEIRO PARA BERÇO, ANTIALÉRGICO, COR BRANCA, MED. APROXIMADAMENTE 30 X40 CM. - 
INCONFRAL
468,00
UN
52,0000
48,47
8 - COBERTOR ANTIALÉRGICO - COR: TONS SUAVES, LISO. TAMANHO: SOLTEIRO 1,50m x 2,20 m. 
COMPOSIÇÃO: MICROFIBRA 100% POLIESTER. - OBER
5.816,40
UN
120,0000
29,88
9 - Jogo de lençol para berço com três peças, tecido 100% algodão, nos tamanhos: 1,33x0,78cm lençol de baixo 
com elástico, 1,58x0,88cm lençol de cima e fronha 0,34x0,27cm. Cores neutras e/ou estampas suaves – 
unissex. - INCONFRAL
4.482,00
JG
150,0000
43,80
10 - Toalhas de plástico transparente, espessura 0,20mm tamanho 1,40x2,20cm. - PRELUDIO PLASTICO
1.971,00
UN
45,0000
17,70
11 - Capa para colchão de solteiro em tecido 100% algodão, fechamento com zíper, cores lisas e neutras, 
tamanho 1,88x0,88x0,20cm. - PERONI TÊXTIL - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 
C/C SAL. EDUC. 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
2.655,00
UN
150,0000
0,00
2601/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
775,80
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
5720/000-2015       
14,50
Item:
1 - DOCE TIPO SUSPIRO  - com clara de ovos, poliois, matodextrina, educorantes(INS955) aroma artificial. Não 
contem glúten pacote com 50 unidades.  - PRINCESA
Vl.Total:
116,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
8,0000
16,80
2 - PIPOCA DE MILHO DOCE - Pipoca de milho doce, carameliza e crocante. Embalagem pesando 20g. pacotes 
com 50 unidades. - CLAC
50,40
PCT
3,0000
12,30
3 - PAÇOCA DE AMENDOIM sem colesterol em formato rolha, pote com 25 unidades pesando 500 gramas 
embalados individualmente - KUKY
123,00
UN
10,0000
16,40
4 - PÉ DE MOLEQUE, composto de amendoim crocante e calda de caramelo, sem glúten, pote, embalagem 
pesando aproximadamente  800 gramas, contendo 50 unidades embaladas individualmente - IROFIL
131,20
CX
8,0000
16,50
5 - DOCE DE ABÓBORA, composto de açúcar, glucose, conservante, caixa com 1,5 kilos contendo 50 unidades. - 
PRINCESA
132,00
CX
8,0000
27,90
6 - COCADA BRANCA, Ingredientes: Açúcar, coco, xarope de glucose de milho, gordura vegetal, leite em pó, 
clareante metabisulfito de sódio e conservante sorbato de potássio, embalagem com aproximadamente 1 kilo 
contendo 50 unidades embaladas individualmente - PRINCESA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS 
ARAPONGAL EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS REF. A FESTA JUNINA - C/C 28.286-3 BB - 
ASSISTÊNCIA
223,20
UN
8,0000
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
180.472,95
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.275.768/0001-94
0,00
562
5721/000-2015       
23,68
Item:
1 - CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA
Vl.Total:
2.249,60
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
95,0000
5,95
2 - CHAPISCO
727,08
122,2000
16,70
3 - EMBOCO
4.425,50
265,0000
43,82
4 - CERAMICA ESMALTADA 20X20CM
6.573,00
150,0000
12,70
5 - LATEX
44.450,00
3.500,0000
13,70
6 - ESMALTE
11.645,00
850,0000
14,10
7 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO
4.230,00
300,0000
4,36
8 - CAIAÇÃO
14.170,00
3.250,0000
57,04
9 - FORRO EM LAMINA PVC 100MM E= 8 A 10MM ENTARUGAMENTO DE MADEIRA
14.516,68
254,5000
8,85
10 - CADEADO DE LATÃO COM CILINDRO TRAVA DUPLA DE 25MM
177,00
UN
20,0000
13,32
11 - CADEADO DE LATÃO COM CILINDRO TRAVA DUPLA DE 35MM
133,20
UN
10,0000
123,66
12 - FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR
1.854,90
CJ
15,0000
71,64
13 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VÃOS ATE 
7.00M
5.731,20
80,0000
46,02
14 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VÃOS ATE 
7.00 A 10.00M
3.681,60
80,0000
80,36
15 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VÃOS ATE 
10.01 A 13.00M
6.428,80
80,0000
51,70
16 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - 
VÃOS ATE 7.00M
9.538,65
184,5000
56,05
17 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - 
VÃOS ATE 7.01 A 10.00M
22.420,00
400,0000
60,42
18 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - 
VÃOS ATE 10.00 A 13.00M
24.168,00
400,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/05/2015 ATÉ 18/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
7,85
19 - CAIBRO DE PEROBA DE 5X6CM
392,50
MT
50,0000
740,06
20 - CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA - PARA ATENDER VÁRIAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
2.960,24
UN
4,0000
0,00
4259/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
2.400,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
0,00
652
5722/000-2015       
800,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Troca de kit fotocondutor, limpeza, recarga e manutenção - 
PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS SHARP MODELO AL 2051 - DO CRAS ARAPONGAL 
E MODELO AL 2050 CS DO CRAS VILA NOVA E CRAS CENTRAL - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
0,00
4260/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
1.600,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
636
5723/000-2015       
800,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Troca de kit fotocondutor, limpeza, recarga e manutenção - 
MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS SHARP MODELO AL 2050 CS DO PROGRAMA VIVA LEITE 
E MODELO AL 1655 CS DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
4254/2015
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
253,56
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
0,00
632
5724/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
42,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
6,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE/PR PARA LEVAR ITINERANTE PARA O CONVÍVIO DA FAMÍLIA, NO 
DIA 06/05/2015 COM SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 NO DIA 08/05/15 COM SAÍDA ÀS 07h00 E 
RETORNO ÀS 22h30 E NO DIA 11/05/2015 COM SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 22h30 - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
210,78
6,0000
0,00
4256/2015
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
169,04
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
0,00
632
5725/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
28,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
4,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS À ARAÇOIABA  DA SERRA/SP, NO DIA 04/05/2015 
COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 E À PERUÍBE/SP NO DIA 11/05/15 COM SAÍDA ÀS 07h00 E 
RETORNO ÀS 21h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
140,52
4,0000
0,00
4253/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
169,04
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
632
5726/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
28,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
4,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS À ARAÇOIABA  DA SERRA/SP, NO DIA 04/05/2015 
COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 E À PERUÍBE/SP NO DIA 11/05/15 COM SAÍDA ÀS 07h00 E 
RETORNO ÀS 21h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
140,52
4,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA 
S.A.
285.893,28
0,00
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
06.147.451/0015-38
0,00
94
5727/000-2015       
285.893,28
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS PROPORCIONAIS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM, CONF. LEI 
MUNICIPAL Nº 914/2009 DECRETO Nº 1304/2009 (PARCELA 3/6) - DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
285.893,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MINISTÉRIO DAS CIDADES
3.523,32
3.523,32
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
05.465.986/0001-99
0,00
107
5728/000-2015       
3.523,32
Item:
1 - REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 0302988-27/2009 - PLANO DE 
HABITAÇÃO - MINISTÉRIO DAS CIDADES CONTA C.E.F. 0903/006/647087-2
Vl.Total:
3.523,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
630,43
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
71
5729/000-2015       
630,43
Item:
1 - RENTAB SET/2014 LANÇ. INDEV. EM 2014 - (ACERTO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA) - C/C 311-3 CEF - ZONA 
AZUL - BC 1552 - DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
630,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
REGISTRO, 21 de Maio de 2015.
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/05/2015 ATÉ 18/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
12
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125